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    发表时间:2024-03-17

    项目绩效报告六篇。

    俗话说,实践是智慧的源泉,我们在平时的学习工作中,报告使用的频率越来越高。报告应该怎么写才合适呢?根据您的要求,栏目小编为您整理了一些内容:“项目绩效报告”,保存此文随时可供参考!

    项目绩效报告(篇1)

    根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发[2018]34 号)和修水县财政局关于开展 2020年项目支出绩效评价的相关通知,修水县财政局委托江西同盛会计师事务所对修水县2020年县道岗上至彭桥公路路面改造工程项目支出进行绩效评价,现将绩效评价情况报告如下:

    一、基本情况

    (一) 项目概况

    修水县程山林场、范塅,终于陈家大屋,路线全长约路面工程、拓宽路段修筑挡土墙、破损路面修复、增设涵洞、排水沟、标示标线、防护设施提升、沿线绿化及附属设施等。项目估算总投资2000万元,建设工期2个月。

    审定金额1722.77万元,作为工程招标控制价,项目资金来源为县级财政资金。

    绿化、附属设施、桃里支路等工程进行改造提升,桃里支路节点景观节点景观120万元;2020年12月与江西铭宝建设工程公司签订施工合同沿线防护功能等100万元。

    增设管线及管涵程山路段加宽沿线零星处置40万元)。

    2021年7月,项目已全部完工,项目建设单位陕西华鑫源建筑工程有限公司提交了“交工申请”申请交工验收。

    (二)项目资金使用情况

    《关于下达设计费监理费招标代理费造价咨询费测量费绿化工程5.87万元。

    (三)项目绩效目标

    修水县2020年县道岗上至彭桥公路路面改造工程项目是修水县为改善基础设施条件,缓解交通压力,大力提升陈门五杰文化旅游项目,促进沿线旅游业和经济社会发展具有十分重要的意义。

    二、绩效评价工作开展情况

    (一)绩效评价目的

    通过实施绩效评价,判断修水县效率性和效果性,明确资金使用中存在的问题和风险,并提出合理建议。

    (二)绩效评价原则、依据、指标体系和方法

    在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则,按照财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》(财预[分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法,并结合本项目的具体情况,进行项目支出绩效评价。评价指标体系分为项目过程指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面,各占 10%进行绩效评分,具体见附件。

    (三)绩效评价实施

    1、成立绩效评价组,初步了解专项资金基本情况,提请项目单位准备绩效评价资料;

    2、修水县交通局报送专项资金使用情况相关资料和项目情况总结;

    归纳汇总;

    4、形成绩效评价报告。

    三、绩效评价指标分析及评价结论

    (一)评价指标分析

    1、过程指标,总分值 20 分

    (1)超预算率,分值5分。修水县2020年县道岗上至彭桥公路路面改造工程项目资金预算1900万元,修水县交通局未见资金预算批复,截止2021年 8月共支付1294万元,实际支付占预算的68.1%,由于项目临时增加内容过多,项目实际投资预计1968万元,超预算3.5%,扣1.75分,得3.25分。

    (专账核算,经核实,该项目能做到专款专用、专账核算,得5分。

    (决算审计,考虑沿线实施要求检验高。扣1分,得4分。

    (合理性,分值 5 分。绩效目标不明确,项目建设过程中多次修改。得2.5分。

    2、产出指标,总分值 40 分

    (1)数量指标,分值 10分。

    该项目完成了调整后的全部工程建设内容,得10分。

    (2)质量指标,分值 10分,其中:

    政府采购规范性,分值竞价手续,得2分。

    项目验收合格率,分值 3分。项目通过第三方质量检测合格,得3分。

    现场核查,分值 3 分,经现场核查,未发现工程质量问题,得3分。

    (3)工程完工及时性,分值 5 分。项目单位2021年7月申请交工验收,但项目单位未严格执行合同工期,扣2.5分,得2.5分。

    (4)资金拨付及时性,分值 5分。经核实项目单位会计账目,项目资金预算1900万元,截止2021年 8月共支付1294万元,得5分。

    (5)成本指标,分值10分。该项目预算单位成本1900万元/11.121公里=170,85万元/公里。预计实际单位成本2039.46万元/11.121公里=183.39万元/公里,大于预算单位成本。得0分。

    3、效益指标,总分值 30 分,其中:

    (1)社会效益,提高通行能力,分值10分。项目实施后,改善了基础设施条件,缓解了交通压力,提高了通行能力。得10分。

    (2)经济效益,分值10分,其中:

    已完工程使用率,分值 5分。已完工程已全部交付使用,得5分。

    提高经济规模与效益,分值5分。改建后,节约了车辆通行时间和运行成本,促进沿线旅游业和经济社会发展。得5分。

    (3)生态效益,分值10分.其中:

    绿化情况,分值5分。改善了改造前的脏乱差环境,改建后,沿线绿化景观得到较好改善,得5分。

    环境卫生、空气质量,分值空气质量有明显提升,得5分。

    4、满意度指标,居民满意度,分值 10 分。为评价满意度,对老居民进行了问卷调查,居民满意度占大于90%。得10分。

    (二)绩效评价结论

    修水县经济效益、生态效益;未发现项目资金被挤占、挪用现象。通过本项目的实施,改善基础设施条件,缓解交通压力,大力提升陈门五杰文化旅游发展,促进沿线旅游业和经济社会发展具有十分重要的意义。但在组织实施、工程款拨付及时性等方面还存在一些问题。修水县2020年县道岗上至彭桥公路路面改造工程项目绩效评价分数80.25 分,绩效评价结果为“良”。

    四、存在的问题

    任务不明确。

    2、项目组织实施不到位。修水县交通局作为项目主管单位,对项目实施具有组织责任,对项目资金具有监管责任;但实际执行时,修水县交通局仅负责将资金拨付,未认真组织项目的实施和管理,容易引起项目资金使用不当风险, 也难以保证项目的顺利运行和目标的实现。

    决算审计。

    五、建议

    1、要明确项目建设绩效目标,确保项目建设按既定的目标推进。项目单位要及时与上级部门沟通协调,积极解决项目建设过程中遇到的问题,确保项目建设取得实实在在的成效。

    绩效管理、资金审核与监管责任,确保项目绩效目标的实现;

    3、相关政府部门应加强目标审核把关,进一步明确职责,突出主管部门的管理责任,强化财政部门的审核责任,加快相关工程项目的竣工验收备案,提高工作效率。

    项目绩效报告(篇2)

    一、部门(单位)基本情况

    1.职能职责

    我园属全额拨款事业单位,20xx年12月我园更名为湘南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园,主管局由郴州市商务局调整为湘南幼儿师范高等专科学校,编制人数从29人调整至39人,20xx年底实有在编职工人数36人,退休职工人数25人,聘用编外职工37人。

    我园的主要职责是以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》为指导。对智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展;同时为家长参加工作、学习提供便利。

    2.机构设置

    我园设大、中、小三个年龄段保育组、后勤组,无二级预算单位。

    二、一般公共预算支出情况

    (一)基本支出情况

    湘南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园20xx年度整体支出绩效目标:资金总额992.88万元,其中公共财政拨款收入619.28万元,纳入专户管理的非税收入拨款373.6万元,基本支出890.88万元,项目支出102万元,其中市级专项资金绩效目标:教育专项支出102万元。

    湘南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园维护维修费、培训费、三公经费、幼儿伙食费等支出。基本支出比上年增加447.41万元,增加原因主要是统计口径改变,其中非税收入主要用于弥补人员经费和公用经费不足。

    (二)项目支出情况

    湘南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园更换共计支出19.47万元,项目支出比去年减少44.2万元,主要是校园文化建设项目未启动,该项目资金没有支出。

    三、政府性基金预算支出情况

    我单位20xx年度无政府性基金预算安排的支出。

    四、国有资本经营预算支出情况

    我单位20xx年度无国有资本经营预算安排的支出。

    五、社会保险基金预算支出情况

    我单位20xx年度无社会保险基金预算安排的支出。

    六、部门整体支出绩效情况

    本部门支出绩效总体良好,各项目标达到了相应时期执行进度,各项专项经费按预算实施,使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果,圆满完成了本年度目标任务;本园安全大局稳定,没有出现任何安全事故。

    1.产出指标完成情况分析

    (1)数量指标

    ①设备采购数量

    20xx年我园计划采购4批次设备,实际采购了5批次设备,设备采购数量完成率达到100%。

    ②幼儿伙食保障人数

    20xx年我园计划幼儿伙食保障人数是490人以上,实际幼儿伙食保障人数512人,完成了年度指标值。

    ③资金使用完成率

    20xx年我园计划资金使用完成率达到100%,实际资金使用完成率达到了90%,出现偏差的原因是文化建设项目未启动,资金未支付。

    (2)质量指标

    ①设备安装验收合格率

    20xx年我园计划设备安装验收合格率达到100%,实际设备安装验收合格率达到了100%,完成了年度指标值。

    ②幼儿伙食食品安全达标率

    20xx年我园计划幼儿伙食食品安全达标率100%,实际达标率100%,完成了年度指标值。

    ③经费使用准确性

    20xx年我园计划经费使用准确性100%,实际使用准去性达到95%,出现偏差的原因是保教费和幼儿伙食费下达时间不确定,用保教费支付了幼儿伙食费。

    (3)时效指标

    ①设备购置及时率

    20xx年我园计划设备购置及时率达到100%,实际也达到了100%,完成了年度指标值。

    ②幼儿伙食采购及时率

    20xx年我园计划幼儿伙食采购及时率达到100%,实际也达到了100%,完成了年度指标值。

    ③资金使用及时率

    20xx年我园计划资金使用及时率达到100%,实际达到95%,出现偏差的原因是保教费纳入预算管理,拨付需要先上交报告再批复。

    (4)成本指标

    20xx年我园计划预算成本控制情况是控制在992.88万元以下,实际指标值1092.97万元,出现偏差的原因是单位资金上年结余使用完。

    2.效益指标完成情况分析

    (1)社会效益

    通过20xx年合理使用园内资金,使我园完善了教育教学条件,保障了幼儿和教师的安全,提升了我园学前教育办学条件。

    (2)可持续影响

    通过20xx年我园整体项目的实施,使我园建立了学前教育发展长效机制。

    3.满意度指标完成情况分析

    经发放调查问卷,通过调查问卷统计统计,我园教师满意度为98%,家长满意度为98%,都完成了年度指标值。

    七、存在的问题及原因分析

    湘南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园20xx年度整体支出未偏离绩效目标。

    八、下一步改进措施

    我单位今后在执行过程中,做到严格控制支出,合理安排经费,做到细化支出,确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。建立健全绩效考评制度,明确各岗位分工职责,使单位人员考核与绩效完成情况挂钩。同时建议财政部门和人社部门在社保基数的核定标准上达成一致,以免造成资金缺口。

    九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

    高度重视绩效评价结果的应用工作,积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将部门整体支出绩效自评报告在单位门户网站上进行公开,广泛接受社会监督。

    其他需要说明的情况

    项目绩效报告(篇3)

    一、评估对象基本情况

    (一)项目概况

    1.项目名称

    文水县中医院异地新建项目

    2.项目性质

    新建项目

    3.项目性质建设单位

    文水县中医院

    4.项目负责人

    张金旺

    (二)项目立项背景

    潜力巨大的经济资源、具有原创优势的科技资源、优秀的文化资源和重要的生态资源,在经济社会发展中发挥着重要作用。随着我国新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入发展,人口老龄化进程加快,健康服务业蓬勃发展,人民群众对中医药服务的需求越来越旺盛,迫切需要继承、发展、利用好中医药,充分发挥中医药在深化医药卫生体制改革中的作用,造福人类健康。但就目前来看,我国中医药资源总量供应仍然不足,中医药服务领域出现萎缩现象,基层中医药服务能力薄弱,发展规模和水平还不能满足人民群众健康需求。

    文水县中医院成立于预防保健、康复、教学为一体的二级乙等中医医院,是全县城镇职工医保、城乡居民医保定点医疗单位,担负着文水县城区及文水全县的医疗卫生重任。医院现编制床位外、妇、儿、肛肠、针灸理疗、骨伤、肿瘤、检验、放射、心电图、B超、病理、内镜、中西药房、手术室、煎药房等二十多个临床医技科室,其中中医肿瘤专科是山西省中医院肿瘤科协作共建科室,针灸理疗科、肛肠科编制床位住院、检验、药剂、办公、药械、后勤等拥挤在一起,造成门诊与住院不能分离、有菌与无菌不能分离、传染与非传染不能分离,很难达到规范化操作,建筑设施不符合相关医疗机构的建设标准,严重阻碍文水县中医院的发展。

    根据《吕梁市卫生健康委员会关于进一步加强发热门诊感染防控工作的通知》(吕卫函〔,按文件要求二级以上中医院设立发热门诊,该院虽为二级中医院,但基础设施落后,空间狭小,位于西街居民区,不符合感染防控要求,不具备设立发热门诊的条件。

    2.规划及政策背景

    根据国家《中医药发展战略规划纲要(》、《中医药健康服务发展规划(》、《山西省中医药健康服务发展规划(》、《关于印发全面加强县域综合医改中医药工作意见的通知》文件精神,到创建成为省级基层中医药工作先进单位,“中医馆”建设覆盖率达到建所标准化公立中医医院且达到二级甲等以上水平,创建成为省级基层中医药工作先进单位,社区卫生服务中心和乡镇卫生院中医馆全覆盖,人员待遇、设备购置、能力提升等方面给予支持,争创二级甲等中医院,基础设施完善、服务能力较强的县级中医医院要进一步提档升级,力争全省有20所县级中医院达到三级中医医院水平。

    3.形势背景

    新冠肺炎疫情发生以来,在省委省政府的坚强领导下,有力地推动了疫情防控各项举措落地落实。文水县中医院充分发挥中医药、中西医结合并重优势,服务大局、紧密配合,积极参与,在疫情防控中取得了明显成效。为进一步做好疫情防控和医疗救治工作,加强中西医结合,促进医疗救治取得良好效果,满足人民群众对中医药日益增长的需求,文水县中医院根据县委、县政府相关指标要求,提出了迁址新建文水县中医院项目。

    (三)项目主要内容

    本项目总建设用地面积为项目用地指标建设标准、床均建筑面积指标规定。

    1.文水县中医院医疗建筑面积

    1.1.建筑物概况

    本项目建设内容包括住院综合楼、门诊医技楼、感染楼、附属用房等。

    1.2.项目构成

    1.2.1规定要求

    根据《中医院建设标准》(建标第十三条,中医医院的用房由急诊部、门诊部、住院部、医技科室和药剂科室等基本用房及保障系统、行政管理和院内生活服务等辅助用房组成。第十四条中医医院中药制剂室、中医传统疗法中心、大型医疗设备等项目的用房应根据需要合理设置,建筑面积单列。

    1.2.2中医医院基本用房及辅助用房组成内容

    科诊室、儿科诊室、皮肤诊室、眼科诊室、耳鼻咽喉诊室、口腔诊室、肿瘤诊室、骨科诊室、肛肠诊室、老年病诊室、中医治疗室、留观室、抢救室、输液室、针灸诊疗室、推拿诊疗室、康复诊室、门诊治疗室、中心输液室、中医换药室、体检中心。医护休息室、办公室、护士站、收费室、挂号室、药房、化验室、放射室等。

    诊室、挂号、收费、化验、放射、药房。

    产房等。

    、医疗设备科、中心供氧站、核医学科、介入室、核磁共振室、办公室、休息室等。

    西药库房、中药调剂室、西药调剂室、临方炮制室、中成药库房、中成药调剂室、周转库、门诊药房、住院药房、中药煎药室、办公室、休息室等。

    配电室、太平间、洗衣房、总务库房、通讯机房、设备机房、传达室、室外厕所、总务修理、污水处理房、垃圾处置房、汽车库、自行车库等。

    计算机房、中医示范教学培训室、图书室、档案室等。

    1.2.3建设地点

    项目选址位于文水县恩辉佳园南侧、金凤嘉园西侧、则天大街西端北侧,用地规模约30亩,地理位置优越,场地平坦,交通便捷,周边市政条件良好。

    (四)项目资金构成

    项目建设总投资1.89亿元,已争取专项债券资金5000万元,继续积极争取上级资金,其余由县财政解决。

    (五)建设周期及实施计划

    本项目建设周期预定为2.5年,自项目申报起至竣工验收并投入使用。

    实施计划如下:

    立项工作;

    设计、施工图、招投标工作

    竣工验收。

    二、事前绩效评估工作开展情况

    (一)评估目的及对象

    评估目的及对象为文水县中医院异地新建项目的事前绩效产出指标、绩效指标和社会满意度指标。

    (二)评估思路及方式方法

    1.成立评估工作组

    评估组成员:

    组长:张雪娟 县政府副县长

    副组长:张国强 县卫体局局长

    成员:

    陈晓玲 县政府办副主任

    贺泽炜 县发改局局长

    段拉银 县财政局局长

    李燕刚 县审计局局长

    张玉和 县人社局局长

    杨卫东 县水利局局长

    田怀利 县文旅局局长

    刘德志 县自然资源局局长

    权建强 县行政审批局局长

    吴晨劲 市生态环境局文水分局局长

    刘 辉 县公安局副局长

    程延军 县住建局副局长(主持工作)

    王振斌 县供电公司经理

    石金栋 凤城镇镇长

    张金旺 县中医院院长

    胡晓勇 县政府法律顾问

    方法

    按照评估对象概况、评估依据、评估目的、评估方法、评估内容、必要的评估指标与标准、评估人员、评估时间及评估要求等制定评估方案,评估方法采用召开座谈会方式及对比分析法进行评估。

    (三)总体目标:

    通过项目建设对健全和完善文水县中医医疗救治体系,全面提高县中医医疗水平,更好地担负保护人民的身体健康具有积极作用。建成后可满足人民群众对中医日益增长的社会需求,能够满足文水县公共卫生突发事件的防控需要,改善文水县中医院基础设施。

    1.产出指标

    (1)数量指标:

    文水县中医院异地新建项目1个

    住院综合楼9层建筑面积11581.65平方米

    门诊医技楼3层建筑面积7694.5平方米

    感 染 楼3层建筑面积 3514.07平方米

    附属用房等1层建筑面积 745.08平方米

    (2)质量指标:工程验收合格率100%,全部完成。

    (3)时效指标:本项目计划工期为2.5年。

    (4)成本指标:

    a.成本控制:总投资18855.03万元。

    b.平均建设成本:不超预算。

    c.成本费用:费用合理。

    2.效益指标:

    a.社会效益:在安全文明运营方面符合安全文明在社会责任方面可对社会产生积极影响;在重大事件配合方面能将交待事件及时完成。提高医院服务能力,促进其健康持续发展,医院经营获得业务收入的同时,健康的环境也为社会经济发展提供有力的保障。

    b.生态效益:在环境保护方面,建筑格局合理将大大减少患者在就诊过程中的交叉感染,在建设过程中严格按照环保要求进行施工。

    c.可持续影响:发挥中医药服务在医疗体制改革中的作用,造福人类健康。

    3.满意度指标

    (1)满意度指标:

    社会公众及就诊患者满意度≥90%。

    三、综合评估情况与评估结论

    (一)立项必要性

    1.项目的建设是满足文水县公共卫生突发事件防控的需要,本建设项目包括发热门诊在内的感染性病房,平战结合方式运作,战时可用于收治感染性疾病患者,平时可为中医院日常业务用房。当县域出现公共卫生突发事件时,可以根据防控需要用来全力收治或隔离感染性患者,充分发挥中医药和中西医结合的协同作用,积极参与疾病预防和救治,项目建成后将提高文水县就医资源和质量,并为文水县应急医疗救助提供充足保障。

    2.项目建设是满足城乡居民对中医药医疗服务的需要

    根据国家标准,县级医疗结构编制床位》要求县级中医院环境的需求也发生了深刻的变化,医院的功能不再是单纯追求治疗疾病的唯一手段,还需要对亚健康人群进行提前干预,做到早发现,早治疗,营造一个方便、安静、祥和、温馨的环境。

    综上所述,项目的建设是十分必要的。

    (二)投入经济性

    文水县中医院异地新建项目预算与绩效目标相匹配,预算编制符合相关规定,编制依据充分,资金投入和使用过程中成本节约的预期水平和程度合理,资金使用、投入支出比例合理。

    (三)绩效目标合理性

    文水县中医院异地新建项目有明确的绩效目标,绩效目标与我县的长期规划目标、年度工作目标相一致。该项目是县委县政府20xx年确立的民生实事之一,同时也是我县“十四五”规划的重点项目。受益群体定位准确,为我县城乡居民。绩效目标与我县现实需求相一致,具有一定的前瞻性和挑战性。

    (四)实施方案可行性

    文水县中医院异地新建项目建成后,医院将能进行明确的功能分区,门诊与住院分开、有菌与无菌分开、传染与非传染分开,将为中医药技术推广、技术培训、科研教学等项目的开展提供充分的场所和工作环境,将彻底解决文水县中医院目前存在的诸多问题。项目设置床位200张,日门诊最大接待量700人,将充分满足文水县患者的诊疗需求,使医院的中医药事业向高标准迈进了一步,对振兴文水县的中医药事业将发挥出更大的作用。

    (五)筹资合规性

    积极争取上级资金,其余由县财政解决,目前已争取专项债券资金5000万元。资金来源渠道合规,不存在法律风险。项目建设所需资金符合政策规定。

    (六)总体结论

    综合上述绩效评估情况,我们认为本次申请的上级及县级项目资金绩效目标指向明确,与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关,评估过程经调查研究及科学论证,符合实际。建议予以支持文水县中医院异地新建项目。

    四、评估的相关建议

    文水县中医院要严把资金收支关口,加强财政资金使用精细化管理,对县财政拨付的资金要加强动态监控,提升财政资金使用绩效。

    五、其他需要说明的问题

    本项无其他需要说明的问题

    项目绩效报告(篇4)

    一、项目概况

    深入贯彻落实中央农办等十一部门《关于实施家庭农场培育计划的指导意见》、省委农办等十七部门《关于推进全省家庭农场和农民合作社高质量发展的指导意见》要求,20xx年中央财政安排我省支持家庭农场项目资金9400万元(其中20xx万元支持地下水压采任务重点县家庭农场完成高效节水灌溉20万亩),完成农业农村部下达我省扶持940个以上家庭农场指导性绩效指标。通过项目实施,引导家庭农场开展适度规模经营,打造典型和示范样板,促进小农户与现代农业发展有机衔接,不断提升农业生产经营规模化、专业化、集约化水平,推进全省家庭农场高质量发展。

    二、资金扶持重点、补助环节及方式

    (一)资金扶持重点

    一是首先满足脱贫地区扶持需求,支持脱贫地区家庭农场发展,助力巩固脱贫攻坚成果。二是保障地下水压采任务需求,根据厅种植业处提出的资金使用意见,支持24个地下水压采任务重点县211个以上的家庭农场开展高效节水灌溉,完成新增浅埋滴灌等高效节水灌溉20万亩任务。县级以上示范家庭农场承担高效节水灌溉项目有难度的,可安排非示范家庭农场承担。三是优先扶持20xx年度部级典型案例、省级示范家庭农场、开展大豆油料扩种和玉米大豆复合种植的示范家庭农场。

    (二)补助环节

    围绕家庭农场在资金、技术、管理等生产要素方面的`需求,对发展节水农业、引进新品种新技术新装备新设施和开展融资保险等方面进行支持。承担实施高效节水灌溉项目的家庭农场,在小麦玉米一年两熟农田重点实施浅埋滴灌等,在蔬菜种植区重点推广滴灌、微喷灌等,在水果种植区,重点发展微喷灌、小管出流等。

    (三)补助方式

    项目资金由省级根据分配额度按资金拨付程序下达相关县(市、区),由县(市、区)按要求提出项目补助对象(家庭农场)、补助环节(内容)、补助额度等意见,报市级审核批准后实施,并坚持先建后补的原则具体负责项目组织实施和监督管理。

    三、补助标准

    一是县级以上(含县级)示范家庭农场每个扶持额度掌握在5-20万元,项目资金可以不平均安排,部级典型案例和省级示范家庭农场优先安排并给予资金倾斜。二是承担实施高效节水灌溉项目的家庭农场,每亩补助200元,其中,省级利用中央财政资金补助100元,市县配套100元。

    四、保障措施

    (一)加强组织领导

    相关市、县(市、区)农业农村部门要高度重视家庭农场发展,确定专人负责项目组织实施等工作,主动与县财政部门沟通协调,做好资金审核拨付、项目验收等工作,确保项目落实落地,取得良好效益。支持24个地下水压采任务重点县家庭农场开展高效节水灌溉,市、县农业农村部门要加大实施、监管和验收力度,按量按要求完成节水任务(具体工作由种植业负责),同时完成扶持家庭农场数量的绩效指标。

    (二)制定实施方案

    项目县(市、区)要结合本地实际,制定具体项目实施方案(内容包括实施条件、补助对象、补助额度、补助方式、实施要求、监管措施和绩效评价等)并报市级审批,市级农业农村部门按要求填写备案表(附件2),与实施方案一并于20xx年6月底前报省农业农村厅备案(一式三份)。

    (三)严格项目要求

    项目县(市、区)农业农村部门要做好项目申报、实施、审核、验收、支付等工作。要加强业务指导,督促承担项目的示范家庭农场按照审核通过的申报内容开展项目建设,依法依规使用项目资金,保障资金使用效益和支出进度。每月10日前登录河北省农业财政项目管理信息系,填报上月项目执行情况和资金使用情况等内容。

    (四)项目监督检查

    项目县(市、区)农业农村部门应当加强对项目资金分配、使用情况的监督管理,并于20xx年10月底前完成项目验收和资金审核拨付工作,形成验收报告报市级审核;市级农业农村部门在项目实施过程中强化指导检查,及时发现和解决问题,核查验收情况并形成项目总结报告,于11月底前报省农业农村厅;省农业农村厅将加强项目抽查,组织开展项目绩效评价,评价结果作为确定下年度资金分配和实施区域的重要依据。

    项目绩效报告(篇5)

    为规范和加强不动产登记专项资金使用的监督管理,全面评价该专项资金使用绩效,根据《宁波市奉化区财政专项资金管理办法》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等文件精神,遵循科学规范、公正公开、实事求是和绩效相关的原则,对不动产登记印刷类项目专项资金运行情况进行了绩效评价,现将评价结果汇报如下:

    一、项目概况

    不动产登记服务中心负责承担不动产登记工作的受理、登记、发证、簿册档案管理等事务性、技术性工作,满足人民群众对不动产登记的需求。

    二、项目资金管理及使用情况

    根据实际需要,登记询问表、牛皮封面等费用共计93500元,分别是20xx年11月支付第一笔印刷费51000元,20xx年12月支付第二笔印刷费42500元,目前宁波市自然资源和规划局奉化分局已全额支付所有款项于宁波市奉化区美时美刻数码影像中心。

    三、项目执行情况

    该项目到20xx年底已完成了预期工作目标。项目完成质量较好,深入推进了不动产统一登记制度改革。

    项目绩效报告(篇6)

    一、项目概况

    (一)项目基本情况

    在该项目管理中的职能:是预防、制止和侦查违法犯罪活动;负责预防、发现、制止、打击危害国家安全的违法犯罪行为;负责宗教、民族事务的安全保卫工作;维护社会治安稳定,制止危害社会治安秩序的行为。紧紧围绕“战疫情、防风险、保安全、护稳定、促发展”的工作目标,确保全县大局持续稳定,确保群众满意度、获得感持续上升。

    资金申报的依据:我单位项目申报内容与具体实施内容相符,我单位严格按照申报内容开展工作。申报目标合理可行,能较好地完成年度总体目标。

    法规和财务规章制度,保障重点,统筹兼顾,注重资金使用效益的基本原则,保证资金合理使用。

    (二)项目绩效目标

    1.项目主要内容。20xx年项目批复数530万元,项目的基本情况及绩效目标的设定内容主要包括:

    “110”指挥中心设备维护费15万元,主要用于“110”指挥中心实行24小时工作制,使用频率高,运行成本极高。

    “电子眼”租金200万元,主要用于加大源头治理力度,快速准确打击街面犯罪。

    350兆无线通信设备运行维护费10万元,主要用于通信设备的运行及维修费用。

    DNA建库、采集维护经费DNA检验入库。

    犯罪嫌疑人体检费拘留所收押被行政拘留人员必须进行健康检查。

    防暴处突训练及演练经费30万元,主要用于我局民辅警必须进行防暴处突训练和演练。

    公安警车定位系统及公安专线租赁费5万元,主要用于全局执法执勤车辆。

    公安四级网络租赁费公安局租赁,无盲点、全面覆盖公安专网。

    公安微蜂窝电子采集系统建设租用经费主动进攻侦察破案、有效掌控重点对象的活动具有独特的作用。

    公路高清卡口系统及城市图像监控系统租用经费新区建立公路治安高清卡口系统。

    国保特别业务费保密津贴、化装服费等。

    户口簿、临时身份证工本费临时身份证等证件。

    禁毒经费10万元,主要用于全县吸扎毒人员强制戒毒费等办案业务费。

    精神病人鉴定、治疗经费10万元,主要用于违法人员进行精神鉴定和治疗费。

    警犬训养经费训练场地和设施的修缮。

    居住证制作及管理工作经费20万元,主要用于开展涉及到证件的制作成本及管理费用。

    枪弹购置经费催泪弹等其他非致命杀伤性武器。

    扫黑除恶专项工作经费10万元,主要用于扫黑除恶专项工作的办案业务费。

    信访、维稳工作经费赴蓉川籍非正常上访人员及时送返与应急处置工作经费。

    2.项目应实现的具体绩效目标:

    目标任务量完成情况。20xx年项目总值503万元,实际完成数503万元,完成率100%。

    目标质量完成情况。项目全年按计划完成,街面形成“无死角、无盲区、无遗漏”的防控体系,交通事故同比下降30%,监所安全“零事故”和在押人员“零感染”。

    目标进度完成情况。目标进度完成有序,各项目经费已全部支出,不足部分由中央转移支付办案经费全面保障。

    3.分析评价申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

    二、项目资金申报及使用情况

    (一)项目资金申报及批复情况

    20xx年平昌县财政局批复公安局项目资金503万元,20xx年1-8月使用该项资金287.6万元。项目过程符合资金管理办法等相关规定。

    (二)资金计划、到位及使用情况

    项目资金年初预算上报及时,资金到位率100%,资金使用率100%。

    (三)项目财务管理情况

    总体评价我单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

    三、项目实施及管理情况

    (一)项目管理情况。我单位对该项目财务管理严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》、《政府会计准则》、《内控管理制度》等国家有关法律、法规和财务规章制度,本着量入为出,保障重点,统筹兼顾,既然保障在押人员权利,又注重资金使用效益的基本原则,保障该项目目标的顺利完成。

    (二)项目监管情况。为确保公安机关工作的正常运行,更好地服务人民群众,我局不断积极创新:一是把好“五关”,规范管理。二是强化“三查”,防患未然。三是健全“两制”,落实责任。四是狠抓服务侦查重点,挖掘“第二战场”潜力。

    四、目标及绩效完成情况

    平昌县公安局在县委、县政府和上级公安机关的坚强领导下,扛鼎担责,忠诚履职,确保了全县大局持续稳定,社会治安持续平稳,始终围绕“六个严防、三个不发生”目标,有效确保全县疫情防控和社会治安大局平稳可控,确保群众满意度持续上升。

    质量指标、时效指标、成本指标、都完成了指标值,预算执行率都完成社会效益和可持续影响也达到预期值,加大了对全县各类刑事案件、行政案件的破案率,有效确保了社会稳定。人民群众满意度和民警满意度都大于90%。

    五、存在的问题及建议

    1、我局属财政拨款单位,无其他收入来源,建议财政足额预算项目经费。

    体检费纳入年初预算。

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