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    发表时间:2025-02-06

    2025车费报销通知。

    在现实社会中,我们每个人都可能会接触到制度,制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。拟定制度的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编收集整理的公司车辆费用报销管理制度范本,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

    车费报销通知 篇1

    一、办理程序

    1、出差人员必须事先填写 出差申请单 ,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

    2、出差人员借款需持批准后的 出差申请单 ,填写 用款申请单 ,列明用款计划,由部门负责人签字担保后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款。

    3、出差人员回公司后,应形成出差完成情况书面报告,并向分管领导汇报,由分管领导考核结果,签署考核意见。

    4、审核人员根据签有分管领导考核意见的 出差申请单 和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。公司差旅费报销制度。

    5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的需经分管领导签署意见后方可报销。

    6、出差回公司应在一星期内报账,超过一星期报销差费,每一天按30元罚款,若迟报时间超过一个月以上,每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期),并追究其部门担保人责任。

    7、出差时借款,本着 前账不清、后账不借 的原则,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。

    二、费用标准

    总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行 包干使用,节约归己,超支不补 。

    三、报销办法

    (一)住宿费报销办法

    1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销。

    2、出差人员由接待单位或住在亲友家的,一律不予报销住宿费。

    3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行,有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况,在分管领导允许的前提下,可按实报销。公司差旅费报销制度。

    4、住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支,副总以上人员出差,可单独住宿。

    (二)伙食补助费报销办法

    中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。

    (三)交通费报销办法

    1、旅途中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺,特快按票价50%,其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销,如遇特殊情况需写书面汇报,报分管领导批准后,方可报销。

    2、对于自带车辆人员,交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意)。

    3、出差人员原则上不得乘左出租车,但下列情况除外:

    (1)出差目的地偏远,没有公共交通工具的;

    (2)携有巨款或重要文件须确保安全的;

    (3)收、发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的;

    (4)陪同重要客人外出的;

    (5)执行特殊业务或夜间办事不方便的

    以上情况须请示部门主管同意后方可报销。

    4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览,其饶线多支付的费用均由个人自理,期间按事假考勤。遇有特殊情况的,如春运无法购票的,在请示主管领导同意后方可报销。

    (四)通讯费报销办法

    除外出学习和驻厂人员外的出差人员,每天补助10元通讯费,特殊情况需经主管领导批准。

    (五)其他

    1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意,并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

    2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据,对于公司代为订票的,应保留复印件作为审核依据。

    3、驾驶员外出按15元/百公里补助,行车途中的违章罚款一律不准报销。

    四、补充规定

    1、两人以上出差人员,在请示主管领导允许后,可就随行高一级人员标准执行。

    2、去往集团办事处的人员,出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担,不享受伙食及住宿包干,如因办理业务路途较远,而中途无法返回办事处就餐,可享受伙食补助费,但需持有办事处负责人的签字确认证明。

    3、外出参加会议,会议费用中包括食宿时不再享受食住费用,只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时,按前述标准予以补助。

    4、外出学习、驻厂人员,伙食补助每天16元,期间不享受市内交通费、住宿费包干,途中可享受交通、伙食补助费。

    五、本制度自发布之日起执行。

    车费报销通知 篇2

    一、总则

    1、为加强公司差旅费管理,规范差旅费报销程序和标准,提高工作效率,

    结合公司实际情况,特制订《差旅费报销制度》。

    2、本制度规定的出差是指公司员工因公,保证出差人员工作与生活的需要。本制度适用公司所有员工。

    二、出差审批

    1、出差人员应填写《出差审批单》,报经部门负责人或总经理批准后执行。出差超过核准天数时,应请示批准人核准,否则超期部分不予补贴。临时出差不能及时填写《出差审批单》时,可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。

    2、出差审批权限:

    (a)

    分管经理出差由总经理审批;

    (b)

    部门负责人出差由分管经理或总经理审批;

    (c)

    其他员工出差,由所在部门负责人核准,分管经理审批。

    三、差旅费支出内容及标准

    (一)差旅费报销内容:公司员工出差报销的差旅费包括在途交通费、住宿费、生活补助、通讯费等。

    (二)往返出差地点交通费标准

    1、乘坐交通工具:员工往返出差地点一般乘坐火车、汽车、动车,需乘坐飞机时,应在出差审批表中注明,经批准后方可乘坐。未经批准,乘坐者超出部分由自己负担。

    2、在途交通费:出差人员乘坐火车,从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的,或连续乘坐8小时以上的,应乘卧铺。

    3、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销,乘坐出租车时需在票据背面注明起止地点和情况说明,核实后予以报销。

    (三)住宿及补贴标准

    1、出差天数。出差天数以往返车、船票或飞机票时间为准,所乘交通工具晚点时,以实际出发或往返时间为准。出差天数以中午12:00为界限,以车、船票的时间为准。出发时间在12:00以前的,出差天数为一天,反之为半天。出差返回时间在22:00前的(以票面时间为准),第二天照常上班;出差返回时间超过22:00而未超过次日6:00的,第二天休息半天。

    2、住宿费:住宿费参照地区标准给予报销,住宿费按实际住宿天数平均计算,以车、船票时间为准。

    3、出差补贴:餐费及住宿费160元/天,乘坐交通工具凭票报销;自己开车凭公里数0.9元/公里。

    四、报销程序

    1、报销人把与差旅费相关的所有票据全部粘贴在《差旅费报销单》的后面,所有票据应整洁、无涂改、粘贴整齐,报销内容填写正确。

    2、报销人持《差旅报销单》和粘贴、计算完整的报销单据经部门负责人审核后,到财务部由财务人员按公司有关规定进行复核。

    3、持财务人员审核完毕后的有关单据交总经理或分管副总经理审批;

    4、报销人全部审核完毕后到出纳人员进行报销。

    车费报销通知 篇3

    一、凡经幼儿园园务会讨论决定,属于幼儿园指派的教师外出学习所产生的会务费、车旅费等方能纳入报销范围。

    二、经费报销实报实销,对于超出学习范围的教师个人活动所产生的费用由个人自行承担。

    三、教师公派外出学习的学习时间严格按照幼儿园规定执行,超出允许的时间范围而无正当的理由将按照考勤制度扣发当事人相应的结构工资。

    四、幼儿园为公派教师外出学习报销以下项目的经费:会务费、经幼儿园允许购买的`资料费、住宿费、餐费、出发点至学习点之间乘坐火车、轮船、公共汽车等交通工具所产生的交通费。教师游玩期间所产生的住宿费、餐费、交通费、景点门票费由单位报销50﹪。五、乘坐交通工具限制:乘坐火车只报销硬卧及以下标准的火车票;乘坐轮船只报销三等舱及以下标准的轮船票,乘坐其它交通工具的费用视情况由园务会研究决定。

    六、市区范围内举办的各类研讨会、培训及观摩活动幼儿园只报销会务费、资料费、车费,特殊情况所产生的费用由园领导决定是否予以报销。

    七、公派外出学习的教师在经费使用上自觉坚持厉行节约的原则。

    八、外派学习的教师须遵守幼儿园的相关规定、园务会的相关规定和各种法律法规的规定,如因违反规定造成的经济损失幼儿园不予承担,如外出学习的教师有违法、违纪行为,幼儿园将不予报销任何费用,同时将根据相关条例给予严厉的处罚。

    车费报销通知 篇4

    一、报销范围:

    本细则适用于因工作需要出差报销的人员。

    二、出差审批办法:

    1、出差申请程序:因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜,出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的,应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的,不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核依据。

    如要借款,应填写"领款单",根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行"前帐不清、后帐不借"的原则。

    2、差旅费报销程序:经批准出差办事人员,应如实填写"差旅费报销单",并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字,再交财务部审核签字,按《差旅费费用报销程序》予以报销,按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车,应事前向厂长请示同意,报帐时由厂长签字认可。

    三、差旅费报销原则

    (1)市区内出差不论时间长短,均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的,可发给误餐补助费,超出市区范围的,发出差补助费六十元每天。

    (2)住宿费报销条件:按出差的实际天数凭正式发票计算报销,没有正式发票的均不给报销。

    (3)车费报销条件:超出市区范围的凭正式发票给予报销,没有正式发票均不给报销。

    (4)出差人员应在回公司后15天内报帐,需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。

    (5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地,未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。

    (6)出差人员一般不得乘坐飞机,经批准才能乘坐飞机,其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销,不在市内交通费包干的范围。

    四、差旅费报销有关注意事项

    1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。

    2、差旅报销按财事字[20xx]第011号文件规定办理,出差人员不准超标准住宿和坐飞机,因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的,须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。

    3、出租车票按规定一般不予报销;特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销。

    4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后,电话通知的须在出差事由中注明。

    5、一事一单,不得将数次出差合并一单报销。

    6、出差期间购买的物品、资料等,需加填费用报销单报销,不得合并在差旅费中报销。

    7、订票手续费不得超过车船等票价的15%,退票费不予报销。

    8、车票遗失的须书面说明情况(注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等)并由审批厂长签字证实,由会计人员按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。

    五、本规定从20xx年7月1日起执行。本厂应参照本制度,制定本厂差旅费管理办法,并报厂长批准后执行。

    车费报销通知 篇5

    公司各厂、处、室:

    公司《费用报销管理制度》对员工出差期间发生业务招待费,如何计算出差补贴问题规定不明确,为完善制度,特作出如下说明。

    该通知执行后,员工出差期间发生业务招待费的,出差补贴参照公司《费用报销管理制度》第三章第九条第二款内容“外出参加会议、培训业务,若会议费、培训费及住宿费中包含伙食费或免费提供用餐的,不予报销出差补贴;只提供中餐或晚餐的按50%报销出差补贴”计算,并作出如下说明。

    1、出差过程中发生业务招待费,业务招待费审批申请单需注明招待陪同人员,若审批时无法确认或者实际有变动的,在申报差旅费和业务招待费时作出相关说明。

    2、出差过程中发生业务招待费的伙食补贴标准按次进行核减,多次业务招待事后一次补充申请的',申请单中须注明招待次数,如因报销时间差而未核减的出差补贴,将在业务招待费报销时核减。

    3、财务处将对不诚信报销者按公司《费用报销管理制度》诚信报销相关规定进行处罚。

    特此通知。

    该通知自20xx年9月15日起执行。

    xxx有限公司财务处

    20xx年9月5日

    车费报销通知 篇6

    一、目的

    为了规范公司费用的使用、报销、控制管理,本着合理使用,有效控制,的原则,规范公司费用报销标准。特制本制度。

    二、报销项目

    日常报销费用主要包括:差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费、交通费用、培训费等。在一个预算期内,各项费用的支出原则上不超出预算。

    三、费用报销基本流程:

    四、费用报销标准:

    1、差旅费JK251.cOM

    2.1手机话费标准为月度话费上限金额,直接补助到工资中。

    2.2享受公司通讯补助的手机必须保持24小时开机。

    3、办公费用

    3.1公司办公用品的购买统一由行政部负责。由各部门填制办公用品申购单,交至行政部,行政部将办公用品申领单报请公司总经理审批。公司总经理审批同意后,向财务借款统一购买。拿到正式发票的当天,由经手人、入库验收人、部门经理签字齐全后,报总经理审批,合格后,由经手人到财务报帐。

    3.2行政部对公司办公用品建立领用台账管理,领导用人要签字确认,每个月末,行政部对办公用品进行盘点,财务部负责监盘。

    4、招待费

    4.1一般工程费用在30000元以下的,业务招待费用不超过400元;30000元以上的.,业务招待费用不超过800元,特殊情况需经总经理批准。

    4.2公司招待费报销时凭餐饮、副食等发票报销,写明时间、地点、人数、事由等。

    5、交通费

    5.1公司车辆产生费用:公司因工所配车辆,实行专人管理制,责任人负责该车的维护保养、保险费用交办、油费管理等工作,具体费用实报实销。

    5.2公司所配车辆加油,统一实行充值卡操作,一车一卡,随车携带。原则上不在采取现金加油。

    5.3因公产生的过路费、停车费,报销时须注明时间、地点,事件等。

    5.4其它岗位人员因公产生的交通费用,注明时间、地点、路线、事由后统一贴票报销。

    6.1公司的培训费用统一由行政部门根据公司的发展需求,制定培训计划,报总经理批准后实施,具体费用实行实报实销。

    五、报销票据要求

    1、外来原始票据

    1.1正面应符合下列要求:

    (1)外来原始票据指购买物品或支付费用等取得的发票和行政事业性收费收据等。原始票据基本要素应齐全:原始票据上印有税务局或财政局监制章,必须加盖对方单位财务专用章、发票专用章,否则视同白纸发票一律不予报销。原始票据台头应列明公司全称。若无法取得发票,则应写明事由,并由收款单位开具收据并加盖收款单位的发票专用章或财务专用章。

    (2)购买实物的原始票据正文应详细列明日期、品名、单价、规格、数量、金额(金额大小写必须相符)并填写入库单。凡以笼统名称及汇总金额列示时,还应附有售货单位出具的明细单并加盖开出单位的财务章(例如:电脑小票)。打车票,停车票等应当在发票上注明使用出租车事由以及出发地和目的地,无法说明原因的不予以报销。

    (3)如果办事人购货物时发现以上任何一个环节漏填或涂改、挖补,必须要求对方单位重开,发现有笔误的应由开出单位重开或者更正,更正处应加盖开出单位的财务章。如发票已标明手写范围或注明手改无效,需对方单位重新开据。

    1.2票据时限:票据应在办理事务完成后,一周内到财务部门办理报销手续;不得跨年度报销(12月20日后取得的票据可在下年度1月报销);特殊情况当年不能报销,需事先填写情况说明书,经总经理批准,方可在下年度报销。

    六、本制度从签字日开始生效,未尽事宜参照公司其它标准执行。

    车费报销通知 篇7

    第一条 公司一切收入必须上缴财务部统收进账,不准私设账外账、小金库或截留公司收入,不得私存私分、据为己有。

    第二条 借款、领用支票审批程序:

    (一)领取《借款单》或《付款申请单》,填写全部内容后,领用人签字;结算起点在1000元以上的支出须使用支票支付。

    原则上员工不得因个人原因向公司借款。

    (二)审批签字程序:

    1、属于日常经营所需要的开支,金额在一万元以下的,借款人持填写完整的《借款单》或《付款申请单》经部门经理、主管会计、财务总监、总经理签字后,到财务部办理付款;

    2、金额超过五万元以上(含五万元)的开支,必须经董事长批准后,方可到财务部办理付款。

    3、金额超过十万元以上(含十万元)的开支,必须经董事长与副董事长均批准后,方可到财务部办理付款。

    (三)财务出纳根据符合审批手续的《借款单》或《付款申请单》,支出现金或签发支票。

    (四)所有借款应严格执行“前款不清,后款不借”的政策。

    第三条 费用报销审批程序:

    (一)一切费用报销必须填写《支出报销单》或《差旅费报销单》并附原始凭证,原始发票各项目应填写完整,“付款单位”处必须标有本公司全称的字样,经办人必须在原始发票背面签字;

    (二)经办人须持填写完整的《支出报销单》或《差旅费报销单》,经部门经理签字后交主管会计审核;

    (三)主管会计就原始凭证的合法性、票据数据的准确性、费用开支的合理性审核无误签字,财务经理签字后,上报总经理:

    1、 属于日常经营所需要的预算内开支,报销金额五万元以下的,由总经理签字后即可办理报销手续;

    2、其他所有预算外开支、超标准及报销金额五万元以上的费用,总经理签字后必须上报董事会批准。

    3、董事费用须由董事长批准方可报销。

    (四)财务出纳根据符合审批程序的《支出报销单》或《差旅费报销单》,进行复核合格后,方可给予报销;

    (五)各种费用的报销应统一在每周三下午到财务部报销。

    第四条 费用开支范围与标准:

    (一)工资费用是公司支付给职工个人的劳动报酬、津贴、补贴等。

    1、工资标准按国家有关规定执行的基础上,实行岗位工资制度,总经理工资标准由董事会制定,公司其他高级管理人员、中级管理人员和一般职员的工资标准原则上按本公司工资体系中的级别工资及绩效工资标准执行,由人力资源部负责工资的管理、编制并上报董事会批准决定,送财务部备案。

    2、公司财务部负责审核业务部门提供的绩效基础数据,并对人力资源部每月提供的工资报表进行审核、发放和个人所得税的代扣代缴,工资发放时间为次月5日。

    (二)差旅费标准参照第六条《出差管理规定》执行。

    (三)保险费是为减少财产因意外事故而造成的经济损失向保险公司投保所支出的费用。主要包括为房屋、建筑物、机器设备所投的财产险、机损险以及第三方责任险等,按实际发生的保费金额报销。

    (四)办公费用是公司在经营管理环节中发生的各项办公费用,包括文具纸张费、印刷费、书报资料费、计算机软件资料费、微机联网、安装费、上网费以及其他办公用品等。行政部负责办公费用的发生,凭发票实报实销。

    (五)邮电通讯费是公司因工作需要发生的各项邮电通讯费用,包括电话费、手机话费、邮费、电报费、快递费以及其他有关的费用。

    1、公司业务手机话费报销须填写《支出报销单》,当月话费超过预算标准时,写明原因经总经理批准签字后,准予报销。

    2、其他邮电通讯费标准按照公司相关规定执行。

    (六)交通费是公司因业务需要在市内发生的交通费用。交通费本着节约为主的原则,行政部负责公司车辆的调配,各部门业务用车原则上必须使用公司内部车辆。所发生的交通费由司机填写《支出报销单》,注明事由、时间、地点后,按审批程序报销。

    (七)业务招待费是公司为业务经营的合理需要而发生的招待费用,包括接待国内外宾客的宴请费、礼品费、招待用烟茶费、举办招待会经费、开展国内外购销业务中必需的活动经费,以及公司负担的'其他接待费用。如需借款,参照借款流程。

    1、各种业务宴请必须事先经总经理同意;赠送带有公司标志的纪念品,应执行公司的相关规定,除此以外附送的其他外购商品,必须经总经理批准。

    2、开支标准如下:

    (1)副总经理开支标准为150元/每人;

    (2)部门经理开支标准为120元/每人;

    (3)其他人员开支标准为100元/每人,陪同人员不超过2人。

    (4)如遇特殊情况,费用超出开支标准,需报销人员进行文字说明,报总经理批准。

    (八)福利费的执行标准依据《员工手册》中相关条款执行以及按照国家有关规定应当由企业负担的职工养老保险、大病保险、失业保险、工伤保险和住房公积金;以上费用参照国家规定的比例提取、缴纳。

    (九)维修费是为保证公司的正常经营而发生的房屋、建筑物、机器设备、办公设备的维护、修理、保养、检测等费用,由行政部按实际发生金额凭发票报销。

    (十)培训费是公司为提高员工的专业技术水平和管理工作的需要,对公司职员进行专业技术培训、职业道德培训和考试培训费用,由人力资源部负责安排,按照审批程序凭票实报实销。

    (十一)其他费用:为维持公司的正常经营活动而发生的其他费用,按实际发生金额据实报销。

    第五条 《出差管理规定》

    本公司员工因公出差本着舒适安全、方便迅速和经济节约的原则办理。

    车费报销通知 篇8

    同志们:

    根据上级部门的要求,结合报销过程中遇到的具体情况,现就我校财务报销工作规定做如下补充:

    1、报销差旅费中的出差补助,须有住宿费发票作为佐证。实际发生住宿而无住宿费发票,不得报销伙食补助(当日往返的除外)。对于没有会议通知等佐证材料的长时间出差调研等事项,须有合理金额的住宿费发票佐证方可报销相应天数的出差补助。凡无法判定具体出差天数的差旅费,将不予报销出差补助。

    2、报销机票须以取得的行程单作为报销凭证,由于特殊原因无法取得行程单的(包括通过网站等机构代订机票没有取得行程单而是普通发票的,或者在国外航空公司购买的国际机票而无法取得行程单的)须提供登机牌等佐证材料,因此请妥善保管登机牌。

    3、20xx年1月1日起,交通运输业和部分现代服务业“营改增”陆续在全国推广。因此在广东省内乘坐轮渡、公交客运、地铁、出租车、长途客运等取得发票时,请务必确认发票监制章为国家税务局监制而非地方税务局监制(详见图例)。在全国范围内交通运输业发票也逐步由各省市地税部门转为国税部门监制。对有疑问的发票,财务审核时将通过网上查询,如为不合规发票将不予报销。

    4、多人共同产生的费用为一张发票的(如多人出差共同发生的会务费、住宿费、租车费、的士费等),多人须在发票上共同签名,带领大批学生外出实习实践发生的租车费除外。

    5、除后勤集团公务车经费和横向科研项目经费外,校内所有经费不得列支汽油卡充值款和类似粤通卡(记账卡)形式的通行费。

    6、对于已注明“此为补打发票,原发票作废”的补打发票不得报销。

    7、科研和教研项目不再办理现金借款业务(含现金转入个人银行账户)。

    8、办理横向项目预借发票手续时,项目负责人须提供其他横向项目经费(还须同时携带相应的'经费本)用于垫支税费,开票时预扣的税费在经费到账后予以调回。若项目负责人没有提供项目经费,则须以现金或刷卡方式缴纳税费,所缴税费在经费到账后原渠道转回。

    9、部分纵向项目结题验收时,要求提供项目经费开支中金额较大的发票复印件作为财务验收的附件,请项目负责人务必提前做好准备工作,经办人须在日常报销大额支出的同时提供该发票的复印件,财务人员报销完毕后将在发票复印件上注明项目批准号、校内项目编号,并加盖财务章。

    10、由于月初需要集中算税和报税,因此每月的前五个工作日不办理劳务等人员经费的报销工作。

    财务处

    20xx年10月13日

    车费报销通知 篇9

    一、总则

    1、为了规范出差员工的差旅费管理,特制定本制度。

    2、本制度所指的出差,指一天以上,当天不能来回的出差。

    3、本制度适用于本公司因公出差的全部人员。

    二、报销标准

    说明:

    1、出差工资

    按正常出勤工资计算,出差日期不计算在出勤日期中,出差无假日加班双倍工资。

    2、出差住宿费

    住宿费凭住宿发票,按实际自理住宿天数,按25元/天计算报销,超标准的,超出部分自理。客户单位提供住宿的,无住宿补助。

    3、交通费:

    乘坐火车,按硬卧以下标准报销。

    出租车不能报销,各种保险费、茶座候车费不能保销,特别状况下,经总经理批准方可报销。

    市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用,写明

    行程及行程目的,可据实报销。

    乘飞机需事前申请,得到总经理许可方可报销。

    4、生活补助

    客户单位提供生活的',无生活补助。客户单位不提供生活,按15元/天补助。

    5、电话补助:领队按10元天天补助,一般施工人员按5元/天补助,当月有话费补助的,需提供话费发票。

    6、出差补贴:领队按40元/天补助,一般队员按25元/天补助。

    7、伴随来宾出差的人员,假如在食住行方面已享受公费者,均不再享受食宿补助。

    车费报销通知 篇10

    各部门,车间、仓库:

    为加强对费用报销的管理,便于公司成本的核算,结合公司实际经营情况特制定本规定。本规定中所称费用是指生产用辅助材料、后勤福利、差旅费、业务招待费、办公费等及其他费用。

    一.报销条件

    1.报销条件是指公司日常生产用辅助材料、后勤福利、差旅费、业务招待费、办公用的电脑耗材(如打印纸、传真纸、墨盒、硒鼓、磁盘等)、办公文具(如笔、计算器、文件夹、便笺等)、生产、办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的'各项杂费等。

    2.需要购买物品的部门,必须填写《申购单》报主管领导审批,同意后由公司指定的员工购买,票据报销时须附申购单,如有变更,及时通知财务部备案。办公用品报销必须附物品清单。

    二.出差管理

    员工因公出差,应先做好相关行程路线安排,并填写《出差申请单》向公司领导申请,出差归来报销时,必须有《出差申请单》附在差旅费报销单后面方能报销。省内出差报销省内长途客运车票,如乘坐火车者,只报销火车硬座车票;省外出差报销火车硬卧。违反公司规定使用交通工具,一律按火车票(硬座或硬卧)报销(超出部分由个人支付)。如遇特殊情况,需要更换其他交通工具的,必须事先征得公司领导同意。

    三.备用金管理

    1、根据工作需要,员工出差或业务活动中可预先向公司暂领备用金,暂领额度根据实际需要确定,并填写《领款申请单》,由公司总经理审批后到财务办理暂领手续。

    2、备用金暂领后应及时冲帐,备用金占用时间,应在业务结束后不超过7天,如遇特殊情况不能按时冲帐,可书面申请,经公司领导签字同意后方可延期。

    3、对于长期占用备用金的员工,财务部将从员工的个人收入中进行扣减,直到冲销完成,在此之前不允许再暂领备用金。

    四.报销管理

    公司实行总经理一支笔审批,违反规定财务有权拒绝报销,所有报销票据必须符合公司要求,员工在公务中因个人原因违章的罚款单不予报销。报销票据须由经办人签字,部门主管审核签字后报公司总经理审批。然后在财务部进行报销。

    五.处罚条例

    为了更好的贯彻报销规定的实施,避免违规现象的出现,使报销人能自觉的遵守,特制定本规定。报销人如有营私舞弊、弄虚作假行为的,一律不予报销。对已经报销的,除退回违规报销金额外,同时对报销人予以违规报销金额20--100%但不低于100元的处罚。

    本规定发文后实施,望公司员工自觉遵守。

    xx有限公司

    20xx年1月1日

    车费报销通知 篇11

    一、目的

    为配合本公司业务需求,并合理支付员工因公务先行代垫费用。

    二、适用范围

    凡本公司员工因公务报销个人代垫费用,概依本管理办法之规定办理。

    三、费用报销标准

    1、工作误餐标准:员工晚上加班至20点以后,公司报销每人15元/天工作餐费。

    2、车费:员工因公务市内外出办事或晚上加班至21点以后发生的出租车费。

    3、手机话费标准:视职务需求,提出申请,并依公司另行颁布员工手机通讯费核销标准办理。

    4、业务招待费标准(招待餐费、礼品费等):各部门根据公司业务需要,安排外单位人员用餐、送礼或安排其它形式的招待活动而发生的费用。招待费应本着节约原则,发生招待费前应向权责主管请示批准所要采用的招待标准。

    5、其它费用:非上述所列费用,经权责主管认定该费用确因公务发生者。

    四、个人费用的报销办法

    1、个人费用的报销办法采用:分级审批、预算限额控制。

    2、分级审批、预算限额控制指:公司将根据各部门人数、工作性质下达各部门每月费用(招待费、差旅费、工作餐费、车费、手机费等)报销限额,各部门根据限额自行控制部门费用。各部门费用限额总计应在公司总预算范围内。只有当各部门报销的各种费用总额在规定限额内、并且符合本规定第三条中报销标准时财务部方可予以报销。

    3、各部门有权限的主管在限额内批准费用,超过限额的费用须报送首席执行长和副总经理批准。“部门个人费用报销限额及权限表”由财务部管理使用,部门可到财务部查阅,公司会随着业务的变化而更新其中内容。各部门助理也应及时反映执行过程中出现的问题。

    五、费用报销流程

    1、单据准备:财务部对报销的原始发票有如下要求:

    1)、工作餐报销时发票背面应写明用餐时间、地点、用餐人数、用餐人名。

    2)、出租车费报销时票据背面应注明事由、到达地点。

    3)、报销手机话费须写手机话费申请单。

    4)、业务招待餐费报销时,发票背面应注明事由、参与人姓名、招待时间。

    2、员工将发生的费用分类整理,填写“费用报销明细表”。在“费用报销明细表”上分行填写不同的费用名称及相应的金额,粘贴好单据。

    3、将报销单据及“费用报销明细表”交权责主管审核、批准;权责主管应根据个人费用的'报销标准、要求认真审核每个人的费用,对超过标准的费用进行质询,无正当理由的超标费用不予批准报销。

    4、财务部门负责审核原始单据的合法性、报销计算的准确性,如有疑问则退回部门重新审核。

    5、权责主管审核费用的权限依照公司颁布之“各级主管核决权限规定”办理。

    6、每月5日(含)以前,员工需将上月报销单据及“费用报销明细表”送交特定人员(如部门助理)汇总进行审批作业,通过审批之费用财务单位会通知员工领取款项。

    车费报销通知 篇12

    第一条根据xxxx物业公司财务管理制度的规定,本着必需合理、节约的原则,特制定本制度。

    第二条公司费用是指管理费项下的差旅费、业务招待费、汽车修理费以及结算起点以下的零星支出等项目。

    第三条费用报销必须据有发票,如特殊情况无发票的必须有两人以上的签字证明。

    第四条差旅费的开支管理:

    一、公司副总经理出差必须报经公司总经理批准;其他人员出差必须报经部门主管的'副总经理批准。

    二、公司职员出差可报销飞机票和火车软、硬卧票,如无特殊情况不准乘坐飞机头等舱。

    三、出差补助标准:按50元/天执行。

    四、市内交通费凭票据实报销。

    五、公司职员出差应填制用款申请表,经办人、部门经理、部门主管的副总经理签字后,提前一天通知财务部以准备差旅费。

    六、出差回来的职员应按要求填制出差旅费报销单,按公司总经理出差旅费由主管财务的副总经理审批签字;公司副总经理出差旅费由公司总经理审批签字,其它职员的出差旅费由其主管的公司副总经理审批签字,送财务部审核报销。如遇特殊情况可报主管财务的副总经理审核批准后报销。

    第五条业务招待费的开支管理

    一、业务招待范围:

    1、招待市、区等部门主要负责人或上级部门领导由公司总经理、对口业务的副总经理陪同。

    2、公司副总经理招待业务部门负责人,应报告总经理。由业务对口的部门经理陪同。

    3、部门经理因工作需要招待的,应由部门经理向其主管副总经理报告经同意后,由部门经理和主要对口业务人员陪同。

    二、招待费的审批权限:

    1、总经理及其他副总经理、部门经理发生的业务招待费由主管财务的副总经理签字报销。

    2、主管财务的副总经理发生的业务招待费由总经理签字报销。

    3、招待费的报销应注明时间。

    第六条汽车修理费用开支管理

    一、汽车需要修理的,由办公室报主管的副总经理审批后,方可安排修理。

    二、修理费用凭发票由经办人、办公室主任签字后,报主管财务的副总经理审批报销。

    第七条结算起点(1000元)以下的零星开支管理

    一、开支前应填制:用款申请表,经办人、部门经理、批准人签字后送财务部办理借款手续。

    二、公司各部门购买办公用品及相关工具书籍、报刊杂志必须有书面申请,由办公室报经主管副总经理审批后办理。报销时在发票上由经办人、验收人、部门经理签字,送财务部经理复核签字后报主管财务的副总经理审批报销。

    三、其它零星开支必须取得有效发票,报销时应在发票上由经办人、部门经理签字,财务部经理复核签字后报主管财务的副总经理审批报销。

    第八条主管财务的副总经理发生的费用由公司总经理审批签字后报销。

    第九条本制度由财务部负责解释。

    第十条本制度自公司董事会讨论通过之日起执行。

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